
去年會(huì)計(jì)實(shí)際有發(fā)生稅金及附加但是利潤(rùn)表上沒填,我這次企業(yè)所得稅匯算清繳我也不填可以不
答: 你好 需要填寫。 你不是已經(jīng)繳納了嗎 。 你問下專管員是否可以直接年報(bào)按正確的寫 不改之前數(shù)據(jù)了
20年度計(jì)提了附加稅跟企業(yè)所得稅,但是20年實(shí)際都沒有支付,現(xiàn)在填匯算清繳年報(bào),可以不填這個(gè)費(fèi)用,還是一定要填。
答: 你好,是的,這個(gè)要調(diào)整過來的,
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
所得稅匯算清繳企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表中,營(yíng)業(yè)稅金及附加是不是不用填附表,直接在這張表上填上的?為什么我填上以后,第19行自動(dòng)計(jì)算出來的數(shù)字不對(duì)呢?
答: 你好,是需要填寫的 是的,就是填寫在主表上 營(yíng)業(yè)稅金及附加影響利潤(rùn)總額,19行是經(jīng)過調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額


嫣然一笑潘 追問
2020-05-27 16:58
meizi老師 解答
2020-05-27 17:04