期初應(yīng)收115500,本月收款115500,如何分錄呀,(現(xiàn)金是增加,應(yīng)付減少,主營業(yè)務(wù)增加)

煙花
于2016-06-04 23:01 發(fā)布 ??954次瀏覽
- 送心意
劉老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師
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1銷售時(shí):借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 2結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 3收到貨款
借:銀行存款(現(xiàn)金)
貸:應(yīng)收賬款
2016-06-05 10:30:17
借:銀行存款或者是庫存現(xiàn)金 115500
貸:應(yīng)收賬款 115500
2016-06-05 00:06:18
好,如果你們是服務(wù)行業(yè)的可以的。
2021-12-15 11:31:08
您好,建議直接,借;以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)收入),負(fù)數(shù),借:以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)成本),正數(shù)?;蛘撸?;以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)收入),負(fù)數(shù) ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),負(fù)數(shù),貸:庫存現(xiàn)金,負(fù)數(shù)。同時(shí),借;以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)成本),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸:庫存現(xiàn)金。
2018-04-08 23:18:35
用第一種分錄即可。
2019-01-08 14:41:32
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