
請問老師,上個月有一張平臺服務費2000元,我上月已做憑證,借:管理費用 貸:銀行存款 現(xiàn)在票已寄來,一看是專票,有進項稅,那這個月我具體應該怎么沖調憑證呢,謝謝!
答: 借進項貸管理費用
老師,我們員工報銷,為什么,還要這樣做憑證?直接借:管理費用,貸:銀行存款不行嗎?
答: 這里需要體現(xiàn)其他應付款,因為你們銀行回單都是個人,但是發(fā)票是企業(yè)開來的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
做錯了個憑證“借管理費用 貸銀行存款” 正確的憑證應該是“借管理費用 借應交稅費-進項稅 貸銀行存款”可以這樣改回來嗎:摘要補xx號憑證 借應交稅費 貸管理費用
答: 你好,可以針對進項稅額部分做這個調整分錄的
老師 我在做憑證時,有個憑證的金額金額做錯了,本來是借:管理費用 5253 貸:銀行存款 5253 。結果金額全部錄成了5100。導致銀行存款我的賬比銀行存款多153元。但我做了結轉。怎么辦啊?


Ll 追問
2020-05-27 14:17
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2020-05-27 14:17
玲老師 解答
2020-05-27 14:19
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玲老師 解答
2020-05-27 14:27
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2020-05-27 14:52