
請(qǐng)問(wèn)老師,印花稅是根據(jù)銷項(xiàng)稅額的比例記錄,還是根據(jù)繳納增值稅的比例記錄并繳納呢?
答: 你好根據(jù)合同金額來(lái)繳納的。
銷項(xiàng)記入應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)記入應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,繳納下月增值稅用未交增值稅,那么增值稅銷項(xiàng)稅額的貸方跟那個(gè)科目消平?
答: 你銷項(xiàng)稅額也需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
發(fā)生銷售收入,但是進(jìn)項(xiàng)大于銷售,沒(méi)有繳納增值稅,用繳納印花稅嗎
答: 你好,需要繳納購(gòu)銷合同印花稅的

