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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-27 13:35

你好 你們實(shí)際沒有發(fā)票什么的嗎  。那你購進(jìn)做借庫存商品貸銀行存款

糖啦涵 追問

2020-05-27 13:36

對(duì)的,購進(jìn)的時(shí)候是借庫存商品,貸其他應(yīng)付款,我想問錄收入的時(shí)候,怎么做呢

meizi老師 解答

2020-05-27 13:39

你好    收入的話   借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 。只是沒發(fā)票匯算記得調(diào)整

糖啦涵 追問

2020-05-27 13:39

怎么調(diào)整呢

meizi老師 解答

2020-05-27 13:42

你好 填寫納稅調(diào)整表  里面扣除項(xiàng)目里面去寫。 賬上分錄不變

糖啦涵 追問

2020-05-27 13:46

是內(nèi)賬,我更加不明白了

meizi老師 解答

2020-05-27 13:48

你好 那你就正常做購進(jìn) 和做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本就行了。   我說的調(diào)整是稅務(wù)帳那邊的。 你不管這個(gè)  你是內(nèi)賬

糖啦涵 追問

2020-05-27 14:09

就是不知道怎么做收入呢,老師

meizi老師 解答

2020-05-27 14:13

你好 上面我給你寫了分錄了。 你看看     購進(jìn) 借庫存商品貸銀行存款    取得收入的話 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 。

糖啦涵 追問

2020-05-27 14:16

好的,明白了老師,金額的話怎么填呢,去看科目余額表是嗎

meizi老師 解答

2020-05-27 14:20

你好  嗯是的   看你們實(shí)際發(fā)生的金額

糖啦涵 追問

2020-05-27 16:20

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2020-05-27 16:26

沒事希望能幫到你

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你好; 你是個(gè)體戶報(bào)4季度的 還是報(bào)什么申報(bào)表 ?
2022-01-17 13:17:58
你好 你們實(shí)際沒有發(fā)票什么的嗎 。那你購進(jìn)做借庫存商品貸銀行存款
2020-05-27 13:35:02
您好,您但是報(bào)了未開票收入嗎
2020-01-11 08:51:16
你好去年是否有報(bào)稅處理
2020-01-08 13:27:17
是的,你開藍(lán)字沖回之前無票收入相當(dāng)你這個(gè)發(fā)票這個(gè)月不用交稅
2019-04-27 16:38:37
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