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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-27 09:26

貸應付賬款暫估款 負數(shù),貸應付賬款,供應商,真實發(fā)生,不需要沖原材料

VE。 追問

2020-05-27 09:30

當時做暫估的時候,沒有應付賬款供應商的分錄,

maize老師 解答

2020-05-27 09:37

你沖掉這個貸應付賬款暫估款 負數(shù),貸應付賬款,供應商,

VE。 追問

2020-05-27 09:39

但是不是真實發(fā)生的,所以應付供應商

maize老師 解答

2020-05-27 09:44

不是真實,那就做借原材料 負數(shù) 貸 應付賬款暫估款,負數(shù),借原材料 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤

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這個是你的主營嗎 如果是工業(yè)的其他業(yè)務收入
2019-06-27 13:40:01
你好這個是可以的 可以
2021-06-26 15:49:50
你好,兩種方式都是可以的,結(jié)果一樣
2017-10-19 12:05:12
您好, 月底盤點的金額 借:主營業(yè)務成本 -金額 貸:原材料 下個月再做 借:主營業(yè)務成本 +金額 貸:原材料 是什么意思?
2021-09-24 17:27:48
您好,可以少暫估點原材料唄。
2017-08-14 19:52:08
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