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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-05-26 17:15

你好,第二筆分錄開票時
借:預(yù)收賬款60000
貸:主營業(yè)務(wù)收入59400
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額600
收到
借:銀行存款  貸:預(yù)收賬款

美麗而峰華 追問

2020-05-26 17:17

45000還沒有支付呢不應(yīng)該用應(yīng)收賬款嗎

小云老師 解答

2020-05-26 17:18

不是,是直接用預(yù)收

美麗而峰華 追問

2020-05-26 17:19

沒明白什么意思

小云老師 解答

2020-05-26 17:20

第二筆分錄開票時
借:預(yù)收賬款60000
貸:主營業(yè)務(wù)收入59400
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額600
收到
借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款

美麗而峰華 追問

2020-05-26 17:24

但是6萬里已經(jīng)先給了15000了。分錄還按照你這樣做嗎

小云老師 解答

2020-05-26 17:25

是的,分錄是這樣,我確定

美麗而峰華 追問

2020-05-26 17:29

是不是我第一筆分錄用了預(yù)收賬款這個科目了。所以第二筆分錄也要用預(yù)收賬款這個科目啊正好沖掉第一筆分錄里的15000.。運用一預(yù)到底的原則

美麗而峰華 追問

2020-05-26 17:30

預(yù)收和營收是一個意思對嗎

小云老師 解答

2020-05-26 17:31

是的,一個分錄里不同時用預(yù)收和應(yīng)收

美麗而峰華 追問

2020-05-26 17:31

用預(yù)收不用應(yīng)收,宗應(yīng)收不用預(yù)收。一般我們客戶都是先給我們付款,我們后給他們開發(fā)票。這樣的業(yè)務(wù)往來一般用哪個科目比較合適

小云老師 解答

2020-05-26 17:51

那你直接用預(yù)收就可以

美麗而峰華 追問

2020-05-26 17:52

好的,那如果有先給開票了,沒付款的呢用應(yīng)收賬款還是預(yù)收賬款呢

小云老師 解答

2020-05-26 18:45

一般應(yīng)收,不過都可以的,看你自己選擇,沒有強(qiáng)制規(guī)定

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相關(guān)問題討論
反分錄或者使用紅字分錄都可以,對你的報表影響都是一樣的,沒有什么關(guān)系,只是表達(dá)的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04
如果是免稅的業(yè)務(wù),直接做 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入
2019-05-21 13:35:34
肖像和進(jìn)象是你發(fā)票上的稅額。
2022-03-27 14:54:47
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入 是這樣處理的
2017-08-03 15:42:06
學(xué)員您好,借:應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除,貸:其他收益/營業(yè)外收入。
2023-10-01 10:24:36
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精選問題
  • 我公司銷售小麥貨款282924.6元,已開專票,但是與對

    你好了,這個酒對方有沒有給你開票?

  • 老師好!請問個體戶是怎么繳納稅費的???平時的款項

    你好,這個也是一樣交增值稅及附加,然后個稅 可以進(jìn)入經(jīng)營者的卡里面。

  • 受益人信息備案怎么樣判斷是否可以免承諾申報

    哪些主體可以適用“承諾免報”? 答:根據(jù)《管理辦法》規(guī)定,同時滿足以下條件的備案主體,可以在承諾后免于備案受益所有人信息: 1.注冊資本不超過1000萬元的公司、合伙企業(yè); 2.股東或合伙人全部為自然人; 3.不存在股東、合伙人以外的自然人對其實際控制或從其獲取受益; 4.不存在通過股權(quán)、合伙權(quán)益以外的方式對其實施控制或從其獲取受益的情形。

  • 老師,我們公司在農(nóng)商行有承兌匯票,農(nóng)商行不給貼現(xiàn),

    同學(xué)你好, 自己不能給自己背書的,

  • 小規(guī)模申報是按3%來免的,那做賬怎么和申報一致

    小規(guī)模收入,后邊的增值稅都是按1% 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1?1%) 增值稅=收款金額÷(1?1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ?應(yīng)交稅費-未交增值稅? 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免 假如季末判斷需要交增值稅 計提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加? ? ? ? 貸:銀行存款

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