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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-26 15:53

如果是費(fèi)用化的月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用資本化的,完工之后結(jié)轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)。

洋雯雯 追問

2020-05-26 16:05

老師,這個(gè)管理費(fèi)用我能理解,就是借管理費(fèi)用-工資貸研發(fā)支出-工資借本年利潤(rùn)貸管理費(fèi)用-工資是這樣嗎

郭老師 解答

2020-05-26 16:07

你好,是的。

洋雯雯 追問

2020-05-26 16:13

老師,完工之后結(jié)轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)怎么理解

郭老師 解答

2020-05-26 16:15

資本化的你是不是屬于成本?

洋雯雯 追問

2020-05-26 16:20

老師,如果是成本,月末用作分錄嗎,怎么做分錄。還是不用做分錄,

郭老師 解答

2020-05-26 16:21

沒有完工,不需要做賬,一直掛著就可以。

洋雯雯 追問

2020-05-26 16:32

老師,怎么區(qū)分資本化和費(fèi)用化

郭老師 解答

2020-05-26 16:36

研究階段的是費(fèi)用化
開發(fā)階段的是資本化。

洋雯雯 追問

2020-05-26 16:47

老師,我4月申報(bào)未開票收入40萬,5月有開票了這個(gè)怎么申報(bào),是0申報(bào)嗎

郭老師 解答

2020-05-26 16:51

你好,可以的。

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借;研發(fā)費(fèi)用 貸;應(yīng)付職工薪酬借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款
2020-07-14 13:29:58
如果是費(fèi)用化的月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用資本化的,完工之后結(jié)轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)。
2020-05-26 15:53:59
是的 包括研發(fā)支出-資本化支出科目的職工薪酬 應(yīng)付職工薪酬-工資的貸方累計(jì)
2020-05-09 09:17:42
您的問題是什么?
2018-06-29 11:39:33
您好,是的,分錄是正確的。
2020-08-01 18:57:00
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