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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-05-26 15:48

你好,要沖銷暫估,借應付賬款--暫估價,貸以前年度損益調整,

alisa 那年芳華 追問

2020-05-26 16:19

直接做在5月份嗎?是否需要附件?摘要怎么寫?

莊老師 解答

2020-05-26 16:44

你好,摘要沖銷之前幾月幾號暫估,需要打印原來的憑證作為附件

alisa 那年芳華 追問

2020-05-26 16:53

那請問調減利潤的怎么做?

莊老師 解答

2020-05-26 17:01

你好,你具體要調減什么利潤,

alisa 那年芳華 追問

2020-05-26 17:04

成本不是調減了嗎,利潤不就應該增加嗎?利潤增加的賬務處理

莊老師 解答

2020-05-26 17:08

要沖銷暫估,借應付賬款--暫估價,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸利潤分配--未分配利潤,應交稅費--應交所得稅

alisa 那年芳華 追問

2020-05-26 17:13

如果后期發(fā)票6月份回來了,就按照正常的做賬嗎?

莊老師 解答

2020-05-26 17:15

你好,是的,是這樣處理的

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相關問題討論
你好,不做處理了。也不付款也不記成本。
2019-03-27 17:43:46
你好,可以估價入賬,
2018-09-20 15:38:19
你好同學 一般來說先用你已經支付的成本就是勞務成本按比例結轉一部分 借:勞務成本 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務成本 貸:勞務成本
2019-10-11 16:36:03
你進項是否進行抵扣了嗎?
2018-12-05 11:16:05
您好,坐在現在把,要不然你修改的更多
2022-01-19 20:12:33
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