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大風車
于2016-06-04 10:06 發(fā)布 ??999次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2016-06-04 13:19
太多了,四五年的,一個個核對太慢了,老師,有別的辦法嗎
宋生老師 解答
2016-06-04 10:11
您好!建議您核對下銀行對賬單,看看是哪兒有問題。
2016-06-04 20:08
您好!您可以從每年年末開始對。符合對賬單的就不用再細看。如果您還是覺得沒必要,就直接用一筆營業(yè)外收支做平。不過這樣是不符合要求的。
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老師,剛接手的一套帳,銀行存款都是貸方,怎么辦
答: 您好!建議您核對下銀行對賬單,看看是哪兒有問題。
接手一家公司,銀行存款長期賬實不符,怎么處理呀?成立幾年了,
答: 你好 那你最好是打印對賬單和銀行明細賬 挨著核對 。是否有少做賬或者金額做錯 或者是多做賬 導(dǎo)致的差異 。 你要核對后才好處理差異的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
為什么貸方是銀行存款
答: 你好,可以把問題完整的列出來嗎 如果我無法回答,其他老師也可以看到的
第一條中的貸方為什么不記銀行存款呢
討論
年末銀行存款在貸方怎么辦呢?
抱歉鄒老師,點錯了,第一步的貸方是不是應(yīng)該是:銀行存款呀
老師,這題貸方可不可以直接寫銀行存款?
為什么不用銀行存款做貸方?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
★ 4.99 解題: 296556 個
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宋生老師 解答
2016-06-04 10:11
宋生老師 解答
2016-06-04 20:08