
老師好,對方上個月給我們開的增值稅專用進(jìn)項發(fā)票,稅號開錯了,這個月才發(fā)現(xiàn),怎么處理啊,幫忙告知,謝謝!
答: 你好 讓銷售方給開紅字發(fā)票
12月份進(jìn)項發(fā)票的稅號弄錯了,那怎么處理啊?
答: 開紅字發(fā)票紅沖,然后讓對方開正確的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
就是增值稅除以銷售總金額嗎?我想問:稅負(fù)怎么計算的,假如公司的進(jìn)項發(fā)票總額6萬,這個月銷售開票總金額5萬,保持百份之4.5的稅負(fù),這個月需要認(rèn)證多少進(jìn)項稅?
答: 你好,稅負(fù)率就是增值稅納稅金額除以不含稅收入 進(jìn)項占銷項的比例=1-4.5%/17%


沉浮 追問
2020-05-26 11:50
玲老師 解答
2020-05-26 11:59