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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-05-26 09:28

暫估入賬 借:原材料  應交增值稅-待認證進項   貸:其他應收款

S.P.Joyce 追問

2020-05-26 09:32

老師,如果回票了,我是直接做
借原材料,貸銀行存款, 
還是說我先做
借其他應收款  貸銀行存款,
然后再做
借原材料應該稅費  貸其他應收款

軼塵老師 解答

2020-05-26 09:33

票來了  如果金額沒有差異 待認證進項轉(zhuǎn)入進項稅即可

S.P.Joyce 追問

2020-05-26 09:39

老師我的意思是給員工轉(zhuǎn)款的時候我就要做借其他應收款貸銀行存款,還是說我可以跨過這步直接借原材料應交稅費貸銀行存款

軼塵老師 解答

2020-05-26 09:41

給員工轉(zhuǎn)款的時候我就要做借其他應收款貸銀行存款

S.P.Joyce 追問

2020-05-26 09:42

那如果員工拿著發(fā)票來,然后再轉(zhuǎn)款的情況是不是就是直接借原材料應交稅費貸銀行存款

軼塵老師 解答

2020-05-26 09:43

是的 只要錢不出去 就可以做一筆

S.P.Joyce 追問

2020-05-26 09:44

好的謝謝老師

軼塵老師 解答

2020-05-26 09:44

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您好 沒有發(fā)票不能入賬 即使入賬 匯算清繳的時候也要調(diào)整 借:管理費用——租金等 貸:銀行存款等 借:原材料 貸:應付賬款等
2019-06-10 10:21:28
您好,做預付賬款。謝謝
2021-12-11 18:41:48
這個實務中建議按發(fā)票做,借原材料 2910 貸銀行 2900 貸庫存現(xiàn)金 10 或者是貸營業(yè)外收入10元,不按發(fā)票做,有后續(xù)這個稽查稅局懷疑是不是找替票風險
2020-11-04 10:32:14
外帳根據(jù)發(fā)票入賬: 借:原材料 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款 內(nèi)帳根據(jù)稅點入賬: 借:管理費用 貸:銀行存款
2018-05-15 13:53:55
可以的 不過建議在當年入賬
2015-11-30 14:25:31
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