
老師 四個公司電費發(fā)票信息是我們公司的 我們公司代收代繳電費并分明給其他三家開發(fā)票 這個如何進行賬務(wù)處理呀 我們都是4S店
答: 借;管理費用等科目 貸;銀行存款 借;銀行存款 貸;其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
請問老師,11月份發(fā)的貨開的發(fā)票,到12月份對方發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯誤需要退回重新開具發(fā)票,怎么進行賬務(wù)處理呢老師?
答: 同學(xué),你好,沖減十一月的賬,按新發(fā)票重新做賬就行了
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
購買方已抵扣,開具紅字發(fā)票信息后做賬務(wù)處理嗎?收到紅字發(fā)票如何帳務(wù)處理?
答: 你好,需要按紅字發(fā)票注明的信息,借:原材料等(紅字)應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)(紅字) 銀行存款(藍(lán)字),這個分錄沒有貸方。

