
三月份的已經(jīng)結(jié)賬的憑證發(fā)現(xiàn)金額錯(cuò)了,是怎么處理呢
答: 科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)沖掉重新做
老師你好!象這樣的憑證當(dāng)時(shí)沒看結(jié)賬時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金寫錯(cuò)了,要怎么更正呢?
答: 您好 請(qǐng)問不是現(xiàn)金支付的么 憑證有沒有記賬?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司上一年度期初的現(xiàn)金賬戶有余額,但是未錄入也沒有業(yè)務(wù),也未入賬,全部都是0結(jié)轉(zhuǎn)了。本年度才開始正式入賬發(fā)生業(yè)務(wù)。這個(gè)期初余額應(yīng)該怎么做憑證呢?
答: 你好,這個(gè)期初余額可以按財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)錄入。


范小雙 追問
2020-05-25 16:41
maize老師 解答
2020-05-25 16:46