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meizi老師

職稱中級會計師

2020-05-25 16:35

你好 借待處理財產(chǎn)損益貸庫存現(xiàn)金  。報批后做借管理費用或者營業(yè)外支出貸待處理財產(chǎn)損益

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你好 借待處理財產(chǎn)損益貸庫存現(xiàn)金 。報批后做借管理費用或者營業(yè)外支出貸待處理財產(chǎn)損益
2020-05-25 16:35:32
您好,屬于無法查明的其他原因,計入管理費用。
2022-04-02 17:55:22
批準前: 借:待處理財產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢 貸:庫存現(xiàn)金 批準后,未查明原因的: 借:管理費用 貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢
2019-09-16 15:31:33
你好,漏登的登記賬簿就是了 25000 借;待處理財產(chǎn)損益 貸;庫存現(xiàn)金 借;管理費用 貸;待處理財產(chǎn)損益
2017-07-17 17:26:52
借:其他應(yīng)收款 貸:待處理財產(chǎn)損益
2023-09-17 16:52:47
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