我本月沒有收入,對方給我開的廣告制作費(fèi)的增值稅專用發(fā)票,認(rèn)證發(fā)票后這筆分錄怎么做?留抵是在增值稅申報(bào)表里填,但借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣)?還是怎么寫這筆分錄?那下月我有收入,分錄又怎么做?
sunny
于2016-06-03 14:51 發(fā)布 ??892次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
2016-06-03 14:53
您好!是這樣的,如果你本月認(rèn)證,就借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),如果本月不打算抵扣就借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)。
你認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)就可以了,有收入的時(shí)候是銷項(xiàng),實(shí)際繳納是銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)的差額。
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您好!是這樣的,如果你本月認(rèn)證,就借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),如果本月不打算抵扣就借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)。
你認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)就可以了,有收入的時(shí)候是銷項(xiàng),實(shí)際繳納是銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)的差額。
2016-06-03 14:53:22

你好,廣告制作不需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)
2022-07-06 09:58:48

可以抵扣的,只要你是專票
2015-12-16 14:59:27

稅務(wù)登記證,公章,發(fā)票章,法人代表身份證,經(jīng)辦人身份證,票種核定申請審批表,去稅局申請購買回來自己開具
2015-10-25 00:01:38

分開核算申報(bào)吧。。。。。。。。。。
2018-07-08 09:00:15
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