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送心意

李老師

職稱注冊稅務師,中級會計師

2016-06-03 14:18

嗯,是的

追問

2016-06-03 14:28

第一步,就是借:主營業(yè)務成本,貨:應交稅費-應交增值稅進項轉出(稅額部份),第二步,交稅時:借:應交稅費-應交增值稅進項轉出,貸,銀行存款,,附加稅要不要按本月的增值稅加上進項轉出的總和來算呢,我還是不是很懂哦,老師,你這樣做分錄,呵

李老師 解答

2016-06-03 14:18

是你收到別人虛開的發(fā)票吧???

李老師 解答

2016-06-03 14:19

借主營業(yè)務成本  貸應交稅費應交增值稅進項轉出

李老師 解答

2016-06-03 14:34

如果有繳稅,也需要計提地方稅費繳稅的

上傳圖片 ?
相關問題討論
是你收到別人虛開的發(fā)票吧???
2016-06-03 14:18:00
同學。 借 營業(yè)外支出-罰沒支出 貸:應交稅費---應交增值稅(進項稅額轉出)
2022-10-11 17:12:08
你好!借應交稅費-應交增值稅(稅務稽查補稅) 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 然后借應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸應交稅費-未交增值稅 然后繳納的時候借應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款
2017-11-01 14:29:46
學員您好: 進項稅額轉出的分錄為:借:原材料/在建工程 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額(轉出) 您所說的虛開發(fā)票是不能進賬的,也就沒有進項稅轉出問題。 滿意麻煩5星評價,謝謝!
2019-08-09 19:24:31
你好,請問當初收到發(fā)票是分錄是如何做的。
2020-04-03 18:36:27
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