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送心意

羅老師

職稱中級會計師,稅務師

2015-10-09 14:33

我司已銀行付清款項,請問如何做會計分錄?急?請各位會計手高幫忙,謝謝!

羅老師 解答

2015-10-09 14:39

那原來的應收還是掛應收,沒有動;這次的購買貨物 借  固定資產  應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸 銀行存款

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相關問題討論
你好,折扣為100*1%=1萬,實際收到=100%2B9-1=108萬元
2021-12-20 17:32:01
你好,沖減你的應收就好了呀
2019-08-09 12:03:42
我司已銀行付清款項,請問如何做會計分錄?急?請各位會計手高幫忙,謝謝!
2015-10-09 14:33:35
您好!您應該做的是讓他把票拿回來,您作廢或者開紅字發(fā)票沖減,然后開正確的發(fā)票給他。
2016-04-22 08:27:38
同學你好 這個可以抵扣 計入銷售費用
2021-07-23 09:35:49
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