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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-05-24 12:17

你好,必須申報前收到才能稅前扣除

飛雪 追問

2020-05-24 12:24

我那個是暫估的原材料入庫,然后原材料是領(lǐng)用生產(chǎn)成了產(chǎn)品銷售進(jìn)入了主營業(yè)務(wù)成本的。這個要原材料發(fā)票就是還沒有收到,不收到發(fā)票就必須調(diào)增?怎么調(diào)增嗎?

小云老師 解答

2020-05-24 12:44

不收到發(fā)票就必須調(diào)增,在你表上稅收金額按有發(fā)票的填寫

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您好,是需要的,借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調(diào)整的話,還需要結(jié)轉(zhuǎn),借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
在2019年再補(bǔ)做 借:以前年度損益調(diào)整 100 貸:應(yīng)付賬款等 100 借:利潤分配--未分配利潤 100 貸:以前年度損益調(diào)整 100 然后這個100元的費(fèi)用發(fā)票參加2018年的所得稅匯算清繳就是了。
2019-05-29 15:47:48
那我12月開票9萬要費(fèi)用票9萬沖減,可是1月份人家才開。這樣也可以是嗎,只要計提就好
2016-12-30 19:14:35
這種情況不需要調(diào)增的
2024-03-23 21:11:37
您好,同學(xué),應(yīng)該計入以前年度損益調(diào)整,在2019年匯算清繳時扣除。
2020-04-03 09:24:41
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