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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-23 18:44

你好,可以全額抵扣
借 管理費用 貸 銀行存款

借 應(yīng)交稅費 貸 管理費用

艷姐 追問

2020-05-23 18:53

嗯嗯,老師,如果用財務(wù)軟件做賬的話是不是
借:管理費用_紅字
借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅額

紫藤老師 解答

2020-05-23 19:08

借:管理費用_紅字
借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_減免稅額

艷姐 追問

2020-05-23 19:25

老師,那這個減免稅額不用記入營業(yè)外收入?。?/p>

紫藤老師 解答

2020-05-23 20:18

這個減免稅額不用記入營業(yè)外收入

艷姐 追問

2020-05-23 20:26

好的謝謝老師,我以前都是直接放營業(yè)外收入里面啦
買的時候
借:管理費用
貸:銀行存款
抵稅的時候
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
貸:營業(yè)外收入
老師這樣做分錄在賬務(wù)影響大嗎

紫藤老師 解答

2020-05-23 20:26

買的時候
借:管理費用
貸:銀行存款
抵稅的時候
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
管理費用

艷姐 追問

2020-05-23 20:30

好的謝謝老師

紫藤老師 解答

2020-05-23 20:30

不客氣,如果你對我的解答滿意可以評個五星哦!

艷姐 追問

2020-05-23 20:31

老師,我們單位付的船運費走的公戶,但是沒有發(fā)票,我該怎么入賬啊

紫藤老師 解答

2020-05-23 20:32

借  管理費用  貸 銀行存款 ,匯算清繳調(diào)整

艷姐 追問

2020-05-23 20:40

老師,我已經(jīng)入啦預(yù)付賬款啦
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
老師,我要是不想交稅得怎么調(diào)整?

紫藤老師 解答

2020-05-23 20:40

借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款

那你等著發(fā)票回來沖掉預(yù)付賬款

艷姐 追問

2020-05-23 20:42

這個是沒有發(fā)票的,后來我才知道的,那有別的辦法嗎?

紫藤老師 解答

2020-05-23 20:43

借 管理費用 貸預(yù)付賬款,匯算清繳調(diào)整

艷姐 追問

2020-05-23 20:44

嗯嗯,謝謝老師

紫藤老師 解答

2020-05-23 20:44

不客氣,如果你對我的解答滿意可以評個五星哦!

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借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用-辦公費
2020-07-02 15:08:58
你好,可以全額抵扣 借 管理費用 貸 銀行存款 借 應(yīng)交稅費 貸 管理費用
2020-05-23 18:44:45
你好,2個都這樣做的,借管理費用――辦公費 貸銀行存款,然后借應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――減免稅額 借管理費用(紅字)
2019-01-16 09:23:54
借管理費用貸銀行存款 全額抵扣借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費用負(fù)數(shù)
2021-01-02 20:26:58
您好,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費用(紅字)
2019-03-27 09:53:33
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