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送心意

Lyle

職稱注冊會(huì)計(jì)師

2020-05-23 17:33

你好
都是錯(cuò)的
(1)內(nèi)部控制評價(jià)是企業(yè)自己做的,不能用來判斷未來內(nèi)部控制的有效性,應(yīng)該用外部的內(nèi)部控制審計(jì)
(2)發(fā)現(xiàn)重大缺陷,但如果是審計(jì)范圍受限,則可能出具無法表示意見的審計(jì)報(bào)告

不忘初心 追問

2020-05-23 17:35

請問這兩道題的答案確定嗎

Lyle 解答

2020-05-23 17:37

是的
內(nèi)部控制評價(jià)是企業(yè)內(nèi)部對企業(yè)自身的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)、執(zhí)行進(jìn)行評價(jià)
內(nèi)部控制審計(jì)是為了尋找內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和執(zhí)行的不足而進(jìn)行的,其目的不是為了評價(jià)企業(yè)的內(nèi)部控制體系,而是證明企業(yè)內(nèi)部控制運(yùn)行的有效性。
注冊會(huì)計(jì)師認(rèn)為財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制存在一項(xiàng)或多項(xiàng)重大缺陷的,除非審計(jì)范圍受到限制,應(yīng)當(dāng)對財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制發(fā)表否定意見。

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你好 都是錯(cuò)的 (1)內(nèi)部控制評價(jià)是企業(yè)自己做的,不能用來判斷未來內(nèi)部控制的有效性,應(yīng)該用外部的內(nèi)部控制審計(jì) (2)發(fā)現(xiàn)重大缺陷,但如果是審計(jì)范圍受限,則可能出具無法表示意見的審計(jì)報(bào)告
2020-05-23 17:33:04
您的問題老師解答(計(jì)算)中,請耐心等待
2020-05-23 17:47:10
同學(xué),你好 請等一下,稍后發(fā)給你!
2021-12-30 10:18:26
同學(xué)你好,計(jì)算過程如下: 1:(300-30)/(1%2B13%)*13% 2:100*13% 4:21.2/(1%2B6%)
2021-11-19 16:36:26
1計(jì)入留存收益 2計(jì)入投資收益 3計(jì)入投資收益 4不計(jì)入損益
2020-01-23 16:46:38
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