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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-05-23 16:19

1收到預(yù)收款時(shí)不確認(rèn)收入
借銀行存款200000
貸預(yù)收賬款200000

暖暖老師 解答

2020-05-23 16:19

2借固定資產(chǎn)22000
借管理費(fèi)用-22000

暖暖老師 解答

2020-05-23 16:20

3借管理費(fèi)用12000
借制造費(fèi)用-12000

暖暖老師 解答

2020-05-23 16:20

4借財(cái)務(wù)費(fèi)用3000
貸應(yīng)付利息3000

暖暖老師 解答

2020-05-23 16:21

借應(yīng)付利息3000
貸銀行存款3000

自信的金魚 追問

2020-05-23 17:38

第2的為什么借固定資產(chǎn)后還要借管理費(fèi)用,還是負(fù)值?而且增值稅稅額不用另外例出來(lái)?
第3的辦公室折舊12000是借管理費(fèi)用,這個(gè)可以理解,但是生產(chǎn)機(jī)器折舊30000不是借制造費(fèi)用30000嗎?為什么是借制造費(fèi)用-12000

暖暖老師 解答

2020-05-23 17:43

第二個(gè)不可以比一次性抵扣,需要分期

暖暖老師 解答

2020-05-23 17:43

第3個(gè)他全部記入了管理費(fèi)用需要沖減所以是負(fù)數(shù)

自信的金魚 追問

2020-05-23 18:08

不明白,可以再說詳細(xì)點(diǎn)嗎

暖暖老師 解答

2020-05-23 18:10

固定資產(chǎn)需要分期攤銷

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1收到預(yù)收款時(shí)不確認(rèn)收入 借銀行存款200000 貸預(yù)收賬款200000
2020-05-23 16:19:03
你好,借固定資產(chǎn)清理4000,累計(jì)折舊96000,貸固定資產(chǎn)100000
2018-12-18 22:20:32
你好,具體是什么問題。
2020-06-20 12:31:33
你問得是那個(gè)問題呢
2021-10-19 14:53:47
你好,這個(gè)需要咨詢制定學(xué)習(xí)計(jì)劃的老師的
2017-03-24 16:09:12
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