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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-23 11:27

補(bǔ)計提的在19年匯算清繳中可以扣除

主澐使者 追問

2020-05-23 11:28

請問老師,有什么稅收政策依據(jù)嗎,現(xiàn)在事務(wù)所說我這個不能扣呢

文文老師 解答

2020-05-23 11:29

在18年沒有扣除過,在19年當(dāng)然可以扣除

主澐使者 追問

2020-05-23 11:31

就是2018年少計提了,在2019年補(bǔ)了計提,通過以前年度損益調(diào)整核算的

文文老師 解答

2020-05-23 11:32

只要18年度匯算沒有扣除,在19年度匯算時就可以扣除

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你好,是的,就是這樣處理
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你好,還需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調(diào)整
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補(bǔ)計提的在19年匯算清繳中可以扣除
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老師,我們單位12年之前是手工記賬,當(dāng)時單位搬遷后,開始電腦記賬,但是就遺留了兩個問題,一:銀行對賬單和單位銀行存款始終有138557.97的差額(單位賬目上多了)二:應(yīng)交稅費(fèi)貸方一直有余額124641.19.中間換了兩個會計了,這兩筆問題一直擺在那,都是12年之前的問題,找不到出現(xiàn)的原因。老師告訴我這樣做:借:應(yīng)交稅費(fèi)--城建稅 (5212.03)、教育附加(889.13)、地方教育費(fèi)附加(498.58)、營業(yè)稅(118041.47) 貸:以前年度損益調(diào)整 124641.20,借:以前年度損益調(diào)整 124641.20 貸:利潤分配 124641.20 然后利潤分配就會有借方余額:13916.77(這部分是否要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,怎么結(jié)轉(zhuǎn))結(jié)轉(zhuǎn)的話,分錄怎么做?
2017-01-06 10:07:52
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