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送心意

黎老師

職稱中級會計師

2020-05-22 16:10

你好,根據(jù)報關單開一份0稅率銷售發(fā)票,增值稅申報的時候填入免稅銷售就可以了。

connie 追問

2020-05-22 16:11

出口的時候零稅率的發(fā)票都開過了,并且申報了

黎老師 解答

2020-05-22 16:15

你好,這樣就是可以了,稅務機關要查詢的時候提供資料就可以了。

connie 追問

2020-05-22 16:16

那就是不用額外申報了是嗎,同一批其他報關單都做了退稅申報

黎老師 解答

2020-05-22 16:29

你好,企業(yè)可以選擇退不退稅,不退稅申報就可以,不過有時稅務機關會問是什么原因不退稅,不退稅了企業(yè)做申報了沒有。但是也不一定會問。

connie 追問

2020-05-22 16:29

好的,謝謝老師

黎老師 解答

2020-05-22 16:31

你好,如果我的答復能夠幫到你,請你給我一個五星好評,謝謝。

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你好,根據(jù)報關單開一份0稅率銷售發(fā)票,增值稅申報的時候填入免稅銷售就可以了。
2020-05-22 16:10:53
你好,直接在明細里刪除這條數(shù)據(jù)即可
2021-07-23 20:43:56
第一步免抵退 “”“外部數(shù)據(jù)采集” 報關單讀入 ,只是將電子口岸的數(shù)據(jù)讀入退稅系統(tǒng),讀入后還應將外部數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入免抵退明細數(shù)據(jù)采集,并錄入出口發(fā)票號碼后才能生成申報數(shù)據(jù)。
2018-02-03 11:27:12
可以的,所屬期選擇12月
2020-05-13 10:45:49
你好,你看一下有沒有重復申報,或者是電子口岸數(shù)據(jù)沒上傳到稅局
2022-03-03 11:33:08
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