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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-05-22 15:05

上述說法完全正確,是這樣的進行重分類

小豬熊 追問

2020-05-22 15:17

但是這樣分的話我們公司的應(yīng)收帳款太大了。感覺增加了好多,實際全年是沒怎么增加的,以前會計做錯了,我該怎么調(diào)整啊

江老師 解答

2020-05-22 15:19

以前會計做錯了。你可以調(diào)賬處理。

小豬熊 追問

2020-05-22 15:21

怎么調(diào)整,

江老師 解答

2020-05-22 15:24

你不是說以前會計做錯了嗎?做錯了,你可以調(diào)賬。不能說因為金額太大,就說做錯了,因為這個是有相關(guān)的應(yīng)收賬款至每一個供應(yīng)廠家的明細賬的。

小豬熊 追問

2020-05-22 15:27

我知道,因為他以前做分錄是按應(yīng)收賬款借方減貸方來編制的報表,是編制方法不對

江老師 解答

2020-05-22 15:30

這個是按照理論的重分類的編制財務(wù)報表,你也可以不按理論進行重分類,直接按每個科目的余額進行編制財務(wù)報表,實際工作與理論還是存在一定的差異的

小豬熊 追問

2020-05-22 15:31

哦,這樣我就稍微明白了點。如果我突然改變他的編制方法,這樣結(jié)果會有什么變化嗎

小豬熊 追問

2020-05-22 15:35

這樣的話我的應(yīng)收賬款報表上顯示為負數(shù)是不是正常嗎

江老師 解答

2020-05-22 15:39

一般建議新的一個年度時進行變更會計政策。不要中途變更會計政策。

小豬熊 追問

2020-05-22 15:53

好的,我明白了,謝謝

江老師 解答

2020-05-22 16:56

祝學習進步,工作順利

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上述說法完全正確,是這樣的進行重分類
2020-05-22 15:05:31
你好  應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備” =(30萬%2B10萬—15萬)%2B(45萬—25萬)
2021-04-26 19:13:32
你好 應(yīng)收賬款30+10-15=25 預(yù)收賬款25-45=20借方余額,與應(yīng)收賬款25合計45填資產(chǎn)負債表應(yīng)收賬款借方。 預(yù)收賬款屬負債類科目,如借方有余額則表示不但沒有提前收到貨款,而且交貨的同時并沒有收到該批貨款。所以此時就相當是應(yīng)收賬款了。
2021-04-18 15:28:01
則該企業(yè)應(yīng)收賬款期末實際余額為=30%2B10-15=25
2022-06-13 14:50:16
你好 該企業(yè)應(yīng)收賬款期末實際余額=30萬%2B10萬—15萬%2B(45萬—25萬)
2022-11-12 14:36:56
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