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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-05-22 14:23

你好,是的,需要重分類。

天天 追問

2020-05-22 14:24

怎么重分類了?

天天 追問

2020-05-22 14:24

重分類到預付借方負數(shù)?

QQ老師 解答

2020-05-22 14:34

你好,你們暫估的應付賬款余額在貸方還是在借方?貸方不用重分類,借方余額重分類到預付賬款。他重分類是看往來賬科目明細的余額方向。

天天 追問

2020-05-22 14:52

在應付的貸方,審計公司把他重分類到預付的借方負數(shù)了。

天天 追問

2020-05-22 14:52

這是什么操作了?

QQ老師 解答

2020-05-22 15:16

你好!一般是不用這樣處理的,可以和你們審計公司溝通一下

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相關(guān)問題討論
您好!個人拿發(fā)票來公司報銷就好了。
2018-02-28 11:01:01
你好 正常入賬 ,沒有發(fā)票的成本費用納稅調(diào)整交所得稅?
2022-03-31 10:59:22
同學你好,很高興為你解答,說明你們付多了是應收賬款,因為付款和開票是獨立的
2022-01-11 15:06:26
你好,應付賬款期末余額是負數(shù)說明就是預付賬款,那應當是供應商欠你們的發(fā)票沒有給你單位開具才是的
2019-12-09 10:59:18
你好 如果是沒有取得發(fā)票,借;原材料等科目,貸;應付賬款(無票支出匯算清繳做納稅調(diào)增處理) 如果是發(fā)票丟失了,應當是辦理丟失手續(xù),然后做這個分錄,借;原材料等科目,貸;應付賬款
2019-12-11 17:15:57
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