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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2020-05-22 12:17

你好    送的貨物      上行開貨物金額 下行 開負(fù)數(shù)  合計(jì)金額是 你們實(shí)際金額     免費(fèi)送的貨物視同銷售計(jì)入銷售費(fèi)用   報(bào)稅也得報(bào)增值稅的

芳子8994 追問

2020-05-22 12:22

怎么做負(fù)數(shù)呢,像做100折扣嗎,這樣稅額做負(fù)數(shù),視同銷售稅額不是0了嗎

meizi老師 解答

2020-05-22 12:23

你好  是的   下行開負(fù)數(shù)贈送產(chǎn)品的金額

芳子8994 追問

2020-05-22 12:37

那贈品部分金額和稅額都為0了,做賬和報(bào)稅不是只做贈品之外那部分嗎

meizi老師 解答

2020-05-22 12:41

你好   做分錄 借銷售費(fèi)用 銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  結(jié)轉(zhuǎn)贈品和產(chǎn)品成本  借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

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你好 送的貨物 上行開貨物金額 下行 開負(fù)數(shù) 合計(jì)金額是 你們實(shí)際金額 免費(fèi)送的貨物視同銷售計(jì)入銷售費(fèi)用 報(bào)稅也得報(bào)增值稅的
2020-05-22 12:17:08
你好,在4月份做收入負(fù)數(shù)處理就是了
2018-04-16 09:56:28
您好,如果是一般納稅人,取得農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者的免稅發(fā)票,用于應(yīng)稅項(xiàng)目的,可以抵扣增值稅的,直接按發(fā)票金額乘以10%做進(jìn)項(xiàng),借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人,取得農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者的免稅發(fā)票,用于應(yīng)稅項(xiàng)目的,否則無此分錄),貸;現(xiàn)金或者銀行存款等科目。
2019-01-05 17:14:55
您好,免稅的收入,可以開具發(fā)票的,前提是到稅務(wù)局提交資料備案,經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行,免稅收入直接做賬,借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸:經(jīng)營收入。免稅收入申報(bào)時(shí),填寫那個(gè)減免稅附表,再傳遞到主表即可。
2018-06-08 21:58:37
你開中介服務(wù)費(fèi)的發(fā)票嗎
2019-03-12 16:36:37
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