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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-22 12:11

借銷項稅額轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項稅額

會計學(xué)堂 追問

2020-05-22 12:30

上面說有留抵稅額不需在做賬   所以這筆是不需要做賬嗎? J:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 D:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

maize老師 解答

2020-05-22 12:36

不做,進(jìn)項稅額大于銷項稅不做這個 J:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 D:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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你好,小規(guī)模納稅人不能開給一般納稅人13%的發(fā)票的、只能1或3%
2021-11-23 19:54:00
你好,獲取小規(guī)模納稅人的增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項稅額是按小規(guī)模3%抵扣
2021-05-15 23:08:03
你好,是一般納稅人抵扣進(jìn)項稅額的
2019-02-16 11:15:33
您具體提問,老師來幫您逐一回答,好嗎?
2019-08-22 11:23:29
您好,一般納稅人計算增值稅用銷項-進(jìn)項,是抵扣模式,公司全部應(yīng)稅項目的增值稅可抵扣的票據(jù)上的增值稅,或者固定資產(chǎn)上的增值稅,可以抵扣,小規(guī)模納稅人采用差額納稅的話,不屬于差額應(yīng)稅項目的發(fā)票,不能抵減。這是兩者的區(qū)別。
2020-05-24 18:59:18
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