A公司原實繳資本1499980元,目前銀行余額475192.55 問
您好,A公司實繳資本1499980元,銀行剩475192.55元,累計虧損1024787.45元。方法一先按股權(quán)比例分?jǐn)偺潛p(甲分?jǐn)?888183.28元、乙分?jǐn)?136604.17元),再用實繳額減虧損得出應(yīng)退股本(甲1300030-888183.28=411846.72元、乙199950-136604.17=63345.83元);方法二直接按股權(quán)比例分銀行余額(甲475192.55×0.8667=411849.38元、乙475192.55×0.1333=63343.17元)。兩種方法計算結(jié)果接近,但方法二(直接分剩余資金)更簡單合規(guī),避免了非法減資風(fēng)險,且符合清算原則。 答
老師好,我們公司的認(rèn)繳注冊資本是2200萬元,實收資 問
你好,股權(quán)比例有變化嗎? 答
老師,農(nóng)業(yè)開發(fā)公司銷售非自產(chǎn)自銷的水果,稅率是多 問
您好,水果是按9%,自產(chǎn)自銷的是免稅 答
你好老師,財務(wù)部人員工資是算入管理費(fèi)用還是財務(wù) 問
您好,這個是計入管理費(fèi)用中的 答
稅務(wù)局風(fēng)險提示說我們?nèi)Y子公司有未申報或者少 問
你好,是說子公司少報投資收益?子公司有另外對外投資嗎 答

交土地增值稅產(chǎn)生的滯納金也做到固定資產(chǎn)清理科目嗎?分錄:借:固定資產(chǎn)清理貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交土地增值稅;營業(yè)外支出
答: 你好,滯納金直接計入營業(yè)外支出核算
出售固定資產(chǎn),①借:固定資產(chǎn)清理 25500 累計折舊-設(shè)備 4500 貸:固定資產(chǎn)-設(shè)備 30000 ②借:銀行存款 20000 貸:固定資產(chǎn)清理 19417.48 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項 582.52 ③借:營業(yè)外支出 5305.83 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 194.17 貸: 固定資產(chǎn)清理 5500最后 固定資產(chǎn)清理 5500 是怎么得出的
答: 25500-19417.48=6082.52,應(yīng)該是算錯了
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,老師。現(xiàn)在有一個問題是這樣的,在19年1月的時候,公司把原值64500元作為固定資產(chǎn)的小汽車以6000元賣出去了,并開具了普通發(fā)票出去。小汽車已折舊了51700.68元。在做賬時,我是這樣做分錄的借:固定資產(chǎn)清理 12799.32 累計折舊 51700.68貸:固定資產(chǎn) 64500賣車開具普票借:應(yīng)收賬款 6000 貸:固定資產(chǎn)清理 5172.41 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)827.59清理凈損失借:營業(yè)外支出7626.91貸:固定資產(chǎn)清理 7626.91這樣做的話,我賣車的收入無法計入我當(dāng)期的收入里,我該怎么樣做才對?
答: 你這個賬務(wù)處理是對的 啊









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積極的小海豚 追問
2020-05-22 12:06
辜老師 解答
2020-05-22 12:06
積極的小海豚 追問
2020-05-22 12:14
辜老師 解答
2020-05-22 12:26