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送心意

大海老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-05-22 11:32

您好,您操作的反結(jié)賬,只是從結(jié)賬到反結(jié)賬,改變了形式,憑證并沒有做任何修改,所以數(shù)據(jù)仍然存在。

相遇相知 追問

2020-05-22 13:27

那怎么才讓數(shù)據(jù)不存在呢?老師講解視頻中,反結(jié)轉(zhuǎn)后本年利潤和損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證都不存在

大海老師 解答

2020-05-22 13:33

您好,通常反結(jié)賬后,再反記賬,反審核,刪除結(jié)轉(zhuǎn)憑證,就可以了。不過具體也要看您的財務軟件,不同財務軟件對這一系列流程的設定會不同。

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您好,您操作的反結(jié)賬,只是從結(jié)賬到反結(jié)賬,改變了形式,憑證并沒有做任何修改,所以數(shù)據(jù)仍然存在。
2020-05-22 11:32:44
你好,先過賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益,最后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的
2017-08-04 10:12:52
您好,不對的,損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤也要記賬憑證的,只是不用原始憑證。
2016-11-01 10:31:54
損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,然后由本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤科目就是了
2016-01-16 12:36:15
是的,年底要把本年利潤的余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤的
2022-01-14 14:45:20
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