
老師,開(kāi)出增值稅票后,所得稅不確認(rèn)收入,會(huì)計(jì)分錄怎么做,增值稅是按往常一樣的報(bào)吧?
答: 你好,借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng),一樣報(bào)
增值稅視同銷售和所得稅視同銷售,會(huì)計(jì)分錄區(qū)別在哪里呢,都是做收入嗎,所得稅視同銷售的是不是都會(huì)產(chǎn)生增值稅呢,所得稅視同銷售會(huì)計(jì)分錄也是直接確認(rèn)收入嗎,
答: 增值稅視同銷售,只稅視同,收入不一定視同 所得稅視同銷售,是收入視同銷售,要確認(rèn)收入。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模納稅人符合增值稅免稅政策,確認(rèn)收入的會(huì)計(jì)分錄和免征增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 你好 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免


逸 追問(wèn)
2020-05-22 10:32
小云老師 解答
2020-05-22 10:41