
你好老師,我們公司的客戶,因為之前換了幾個會計,好多同樣的客戶都是掛了好幾個科目,像這個,有應(yīng)收賬款,又掛了應(yīng)付賬款,剛好碰到新建賬套,我咋樣合并?。?/p>
答: 你好! 可以把應(yīng)付賬款統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款 借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)收賬款
老師,我們有個單位的應(yīng)收賬款余額是-10000,同時又有應(yīng)付賬款余額是-8000,現(xiàn)在對方單位要注銷了,是不是我把兩個科目互轉(zhuǎn)一下,應(yīng)付他們2000元??
答: 你好,是的,科目合并下。 應(yīng)收賬款余額是-10000,相當(dāng)于多收10000,應(yīng)付10000。 應(yīng)付賬款余額是-8000,相當(dāng)于多付,應(yīng)收8000,兩個科目合并后,應(yīng)付2000。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問去年的帳 一個客戶設(shè)了兩個科目 應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款 期末都有余額,請問怎么調(diào)平
答: 您好 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收賬款


實務(wù)必過 追問
2020-05-22 07:36
maize老師 解答
2020-05-22 07:36
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2020-05-22 07:47