
你好老師,我們公司的客戶,因為之前換了幾個會計,好多同樣的客戶都是掛了好幾個科目,像這個,有應收賬款,又掛了應付賬款,剛好碰到新建賬套,我咋樣合并?。?/p>
答: 你好! 可以把應付賬款統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)到應收賬款 借應付賬款 貸應收賬款
老師,我們有個單位的應收賬款余額是-10000,同時又有應付賬款余額是-8000,現(xiàn)在對方單位要注銷了,是不是我把兩個科目互轉(zhuǎn)一下,應付他們2000元??
答: 你好,是的,科目合并下。 應收賬款余額是-10000,相當于多收10000,應付10000。 應付賬款余額是-8000,相當于多付,應收8000,兩個科目合并后,應付2000。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問去年的帳 一個客戶設了兩個科目 應收賬款與應付賬款 期末都有余額,請問怎么調(diào)平
答: 您好 借:應付賬款 貸:應收賬款
這題為什么不入應收賬款科目?為了方便往來對賬與數(shù)據(jù)統(tǒng)計不是一般都要通過應收或應付賬款科目的嗎?
老師好,問下,賬上和一個公司的應收賬款余額借方有金額,還有應付賬款貸方余額有金額,是不是可以調(diào)整一下借:應付賬款 貸:應收賬款這樣有一個科目就平了,對嗎?
比如,我司與A公司有業(yè)務往來,有時A公司需要從我公司進貨,有時我公司需要從A公司進貨應收賬款和應付賬款都掛了,到年底怎么結(jié)轉(zhuǎn)到一個科目呢。怎么能一眼看出到底誰欠款呢?

