
老師,客戶把運費打給我們,我們又打給了供應商,讓供應商直接把運費付給了物流公司,記賬的時候,借:其他應付款——運費 貸:現(xiàn)金,我用什么做附件呢
答: 你們合同協(xié)議上明確了,就以合同協(xié)議;如果沒有就要補充協(xié)議明確此事項。
公司是物流公司,以司機的名義貸款買車,我們跟司機說車款是140000,司機付首付70000給到我司,剩余70000直接金融貸款給4s店(我們實際購車價是108500,相當于我們再付供應商38500元,)我們提供給司機路線,司機幫我司拉貨,每個月結算運費,比如該月司機運費有10000元,我們就打10000,相當于4000是司機的按揭貸款,請問我們該怎么平掛司機名下其他應付款賬,三年后車無償過戶給司機,這又怎么做賬
答: 你好,同學。 你這就是掛靠,你三年過戶,是按銷售處理的,銷售固定資產(chǎn)給司機。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,每月支付物流公司運費,電力公司電費這些應該記應付賬款嗎?還是其他應付款
答: 你好,是費用發(fā)生款項沒有支付的意思?


粉粉111 追問
2020-05-21 18:18
陳詩晗老師 解答
2020-05-21 18:23
粉粉111 追問
2020-05-21 18:24
陳詩晗老師 解答
2020-05-21 18:26
粉粉111 追問
2020-05-21 18:40
陳詩晗老師 解答
2020-05-21 19:04
粉粉111 追問
2020-05-21 19:05
陳詩晗老師 解答
2020-05-21 19:07