
老師,我去年12月有一個(gè)申報(bào)了未開票收入,當(dāng)時(shí)是按6%去申報(bào)的,可是今年客戶那邊需要開票了,按合同應(yīng)該是要開13%的,這樣可以嗎
答: 你好 你們實(shí)際業(yè)務(wù)是什么 。 怎么又是6%又是13%的
你好 我在4月份開了16%的票 但是在3月份未申報(bào)未開票收入 但是我都是根據(jù)跟客戶簽訂的合同來開的 請問這樣操作是有問題的嗎?
答: 你好,4月份開了16%的票 但是在3月份未申報(bào)未開票收入,這樣是不行的,
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
賒銷的收入確認(rèn)時(shí)間是合同約定的收款日期,收款日期是4月份,但是合同上還約定了16%稅率,那4月份開票稅率應(yīng)該是多少,依據(jù)是什么
答: 同學(xué),如果你4月申報(bào)時(shí),做了無票收入,之后可以開具16%的發(fā)票。但是如果沒有,只能開具13。 你合同明確約定了,那么你應(yīng)該開具16





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