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送心意

立紅老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-21 14:32

你好,如果是利息收入,這個(gè)分錄是對(duì)的呢?為什么要沖銷(xiāo)呢

蘇進(jìn)艷 追問(wèn)

2020-05-21 14:33

用友軟件沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用要用負(fù)數(shù)記在借方

立紅老師 解答

2020-05-21 14:34

你好,如果是這樣 
先將這張憑證紅沖,就是做個(gè)相同的負(fù)數(shù)分錄,再做
借,銀行存款  正數(shù)
借,財(cái)務(wù)費(fèi)用  負(fù)數(shù)

蘇進(jìn)艷 追問(wèn)

2020-05-21 14:36

跨年度了給能用銀行存款科目嘛

蘇進(jìn)艷 追問(wèn)

2020-05-21 14:36

這樣做了,做的報(bào)表不合適

立紅老師 解答

2020-05-21 14:37

你好,銀行存款與是否跨年是沒(méi)有關(guān)系的,這筆分錄并沒(méi)有改變銀行存款金額,

蘇進(jìn)艷 追問(wèn)

2020-05-21 14:38

結(jié)轉(zhuǎn)得損益不合適

立紅老師 解答

2020-05-21 14:39

你好,您19年這筆財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)表沒(méi)有取到數(shù),還是?

蘇進(jìn)艷 追問(wèn)

2020-05-21 14:40

我是在現(xiàn)在調(diào)整19年的帳

蘇進(jìn)艷 追問(wèn)

2020-05-21 14:41

按你剛才說(shuō)的調(diào)整了,損益沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去,導(dǎo)致報(bào)表不合適

立紅老師 解答

2020-05-21 14:44

你好
是這樣,如果19年的報(bào)表沒(méi)有錯(cuò),報(bào)表中取到了財(cái)務(wù)費(fèi)用的數(shù),是沒(méi)有必要調(diào)整的
如果調(diào)整,是通過(guò)以前年度損益調(diào)整,而且沖減的和增加的都是財(cái)務(wù)費(fèi)用,是損益類(lèi)科目,分錄
借,以前年度損益調(diào)整  負(fù)數(shù)——相當(dāng)于財(cái)務(wù)費(fèi)用  負(fù)數(shù)
借,以前年度損益調(diào)整  正數(shù)——相當(dāng)于沖減原來(lái)財(cái)務(wù)費(fèi)用的貸方數(shù)
這個(gè)沒(méi)有意義呢

蘇進(jìn)艷 追問(wèn)

2020-05-21 14:47

19年的報(bào)表就不合適

立紅老師 解答

2020-05-21 14:50

你好,19年的報(bào)表就不合適——您說(shuō)的不合適是哪里不合適,是報(bào)表沒(méi)有取到數(shù),錯(cuò)了,還是?

蘇進(jìn)艷 追問(wèn)

2020-05-21 14:51

沒(méi)有取到數(shù)

蘇進(jìn)艷 追問(wèn)

2020-05-21 14:55

報(bào)表問(wèn)題是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)不等于期初數(shù)加本年利潤(rùn)

立紅老師 解答

2020-05-21 15:09

你好,將上年的憑證紅沖
再做
借,銀行存款
貸,以前年度損益調(diào)整

借,以前年度損益調(diào)整
貸,利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

蘇進(jìn)艷 追問(wèn)

2020-05-21 15:12

好的

立紅老師 解答

2020-05-21 15:12

好的,祝您學(xué)習(xí)愉快!

蘇進(jìn)艷 追問(wèn)

2020-05-21 15:17

非常感謝

蘇進(jìn)艷 追問(wèn)

2020-05-21 15:17

合適了

立紅老師 解答

2020-05-21 15:17

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對(duì)老師的回復(fù)滿(mǎn)意,請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng),謝謝。

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你好 你是收到利息收入 借方銀行 借方財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 金額負(fù)數(shù)
2019-01-07 09:27:38
你好,可以是財(cái)務(wù)費(fèi)用借方負(fù)數(shù),也可以是貸方正數(shù),兩種方式都是可以的?
2020-10-22 09:24:35
你好,可以入賬,分錄借:銀行存款 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 紅字
2019-08-12 11:00:04
你好,如果是利息收入,這個(gè)分錄是對(duì)的呢?為什么要沖銷(xiāo)呢
2020-05-21 14:32:35
你好,是沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用的
2018-10-17 10:19:35
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