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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-21 13:39

借銀存貸其他應(yīng)收款
借其他應(yīng)付款借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)

Lily 追問

2020-05-22 09:27

郭老師,你好!我之前的會(huì)計(jì)分錄是這樣的:
借:銀行存款 2000
貸:其他應(yīng)收款-代收運(yùn)費(fèi) 2000

當(dāng)月計(jì)劃快遞費(fèi):
借:銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 12000
貸:其他應(yīng)付款-XX快遞公司 12000

次月初付快遞公司運(yùn)費(fèi):
借:其他應(yīng)付款-XX快遞公司 12000
貸:銀行存款 12000
借:其他應(yīng)收款-代收運(yùn)費(fèi) 2000
貸:銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 2000

這賬雖然平了,但在科目余額表中的銷售費(fèi)用和利潤(rùn)表中的銷售費(fèi)用金額不一致,我是不是應(yīng)該這樣寫發(fā)錄:
借:銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) -2000
貸:其他應(yīng)收款-代收運(yùn)費(fèi) -2000

Lily 追問

2020-05-22 09:34

2-6月國(guó)家對(duì)微小企業(yè)的優(yōu)惠政策,社保是先扣后補(bǔ),那補(bǔ)回來的社保是不是也是做負(fù)數(shù)抵扣呀?我做的都是內(nèi)賬。比如:
繳納社保:
借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 1000
貸:銀行存款              1000

社保補(bǔ)貼:
借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)  -500
貸:銀行存款              -500

郭老師 解答

2020-05-22 09:47

第一個(gè)分錄對(duì)的,
第二個(gè)分錄可以的

上傳圖片 ?
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借銀存貸其他應(yīng)收款 借其他應(yīng)付款借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)
2020-05-21 13:39:13
你好,是從公司付出223371
2022-02-17 16:48:33
你好! 思路是對(duì)的。
2020-04-14 07:55:41
這樣不合適的啊,最好不要這樣做
2017-12-16 17:09:33
您好,建議就使用其他應(yīng)收款處理就行。收款作為還貴公司款項(xiàng)處理。
2019-07-12 00:13:45
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