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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2020-05-20 18:32

是的,也不需要調(diào)賬的。

戈壁胡楊樹 追問

2020-05-20 18:38

假如涉及到專票抵扣的話   賬務(wù)該怎么處理,或者將來對方又把票拿回來了,賬務(wù)該怎么處理呢,請教老師,謝謝

佟老師 解答

2020-05-21 07:00

專票抵扣
借進項稅額
貸成本費用

佟老師 解答

2020-05-21 07:01

拿回來發(fā)票,如果金額沒有差額就貼到暫估后面

戈壁胡楊樹 追問

2020-05-21 11:42

老師  我不明白你寫的關(guān)于專票抵扣的分錄  去年底做賬時成本已經(jīng)暫估后結(jié)轉(zhuǎn)  進項稅額也進入了借方具體如下:借:成本
        應(yīng)交稅費——增——待抵扣進項
    貸:應(yīng)付賬款

佟老師 解答

2020-05-21 15:58

你去年已經(jīng)做的進項稅務(wù)發(fā)票了嗎?

戈壁胡楊樹 追問

2020-05-21 16:45

是的  老師

佟老師 解答

2020-05-21 17:03

借:成本
應(yīng)交稅費——增——待抵扣進項
貸:應(yīng)付賬款?
這個分錄是錯誤的
借:進項稅額
貸應(yīng)交稅費——增——待抵扣進項

戈壁胡楊樹 追問

2020-05-21 18:23

謝謝老師的耐心解答  去年這筆錢還沒付給對方  因為年底了我只能先把成本入賬,同時對應(yīng)的收入確認了,所以貸方是應(yīng)付賬款

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好,這個有發(fā)票入賬,可以稅前扣除,不用調(diào)增。
2022-03-13 23:11:58
你好,你想問的問題具體是?
2019-10-21 10:56:34
您好!那是調(diào)增費用。不是成本
2017-05-23 15:31:01
你好 就是說你在匯算所得稅的時候 沒有發(fā)票的成本或者費用不能稅前扣除 你需要把這部分調(diào)增交企業(yè)所得稅
2019-01-02 10:02:19
填30行其他就行的
2019-04-11 09:49:59
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