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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-05-20 17:50

你好  把錯(cuò)誤的金額沖掉就可以了,涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整來代替。

meimei 追問

2020-05-20 17:54

應(yīng)該這樣做對(duì)不對(duì)?
借:其他應(yīng)付款791
貸:以前年度損益調(diào)整791
借:以前年度損益調(diào)整791
貸:利潤分配——未分配利潤791

答疑蘇老師 解答

2020-05-20 17:56

你好 你們匯算清繳了嗎?沒有匯算清繳的話,需要調(diào)整這個(gè)多記的費(fèi)用。

meimei 追問

2020-05-20 17:56

匯算清繳完了

答疑蘇老師 解答

2020-05-20 17:58

你好 那就需要 借:其他應(yīng)付款791
貸:以前年度損益調(diào)整791
借:以前年度損益調(diào)整791  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 197.75
貸:利潤分配——未分配利潤593.25

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相關(guān)問題討論
可以掛其他應(yīng)付款,多余的部分計(jì)入營業(yè)外收入。
2018-05-22 09:23:40
你好 把錯(cuò)誤的金額沖掉就可以了,涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整來代替。
2020-05-20 17:50:49
可以的,個(gè)人承擔(dān)的社保通過其他應(yīng)付款核算
2019-07-30 09:01:55
你扣了,然后要交給稅務(wù)局,所以是其他應(yīng)付款。
2018-11-07 16:11:58
您好,您還需要借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款服務(wù)費(fèi)
2022-03-30 23:40:06
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