
計(jì)提本月工資(按個(gè)稅申報(bào)表計(jì)提):借:管理費(fèi)用_管理人員職工薪酬95,300.00 貸:應(yīng)付職工薪酬_應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)-個(gè)人部分社保 8,760.00 應(yīng)付職工薪酬_應(yīng)付住房公積金-個(gè)人部分公積金 3,712.00 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交個(gè)人所得1,393.69 應(yīng)付職工薪酬_應(yīng)付職工薪酬81,434.31支付社保費(fèi):借:應(yīng)付職工薪酬_應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 8,760.00 管理費(fèi)用_社保 24,511.80 貸:銀行存款_ 33,271.80以上是代賬做的分錄,個(gè)人代扣代繳社保部分進(jìn)了應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)中,這樣的分錄是不是不合規(guī)?正常應(yīng)該怎么做分錄?
答: 他這個(gè)分錄不對,個(gè)人負(fù)擔(dān)的應(yīng)該在應(yīng)付職工薪酬里面是沒有錯(cuò)的,但是它計(jì)提的數(shù)應(yīng)該都在工資里面,借管理費(fèi)用,工資貸,應(yīng)付職工薪酬工資。
老師,上月多扣了個(gè)人的個(gè)稅,但申報(bào)時(shí)才發(fā)現(xiàn),應(yīng)該怎么做分錄 是借 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 貸 應(yīng)付職工薪酬嗎
答: 首先要向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請退稅. 然后借百:應(yīng)交稅金, 貸:其他度應(yīng)付款. 收到稅務(wù)機(jī)關(guān)的知退稅 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅金 如果是稅務(wù)機(jī)關(guān)要求抵繳下期稅款道的,則不再調(diào)賬,只需回要調(diào)整工資表上的各人應(yīng)補(bǔ)退金額即可(總賬金額是答不變的_
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這筆分錄為什么不加“應(yīng)付職工薪酬”借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金
答: 這是招待他人產(chǎn)生的費(fèi)用,不是員工的費(fèi)用,不用通過應(yīng)付職工薪酬核算








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2020-05-20 15:17
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