
老師,您好!2019年的1月份利潤表收入填錯了,現(xiàn)在年報,是把12月份的本年利潤總額改一下,換是得改一月份的還有增值稅的本年銷售額累計數(shù)不對,因為4月份增值稅申報時系統(tǒng)沒提到數(shù)據(jù)我也沒發(fā)現(xiàn),我是不是可以只把12月份增值稅累計總額改一下,
答: 把12月份的本年利潤總額改一下,就可以 增值稅申報表增值稅累計總額,無法修改,需要重新申報
有2個月增值稅申報表銷售額和利潤表中的營業(yè)收入本月數(shù)不一致,導致增值稅申報表本年累計和利潤表里本年累計不一致,我是要重新更正申報利潤表呢還是更正申報表
答: 你好,哪個數(shù)據(jù)是正確的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報表上的銷售額比利潤表上的營業(yè)收入多10萬,原因是公司轉(zhuǎn)賣了部分固定資產(chǎn),開了銷售發(fā)票10萬,年度匯算清繳按增值稅的銷售額填,利潤總額就會比利潤表上的多出10萬,怎么處理?
答: 您好,您可以在今年的分錄上做一筆:借:銀行存款或其他應收款10W 貸:以前年度損益調(diào)整(營業(yè)外收入)10W;這樣您填報所得稅匯算的時候按調(diào)整后的利潤表申報即可。

