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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2020-05-20 14:36

這個應(yīng)該是內(nèi)賬的處理。

金暖陽 追問

2020-05-20 14:37

那外賬怎么處理

張艷老師 解答

2020-05-20 14:43

外賬的處理,是要開具發(fā)票的金額和實際支付款項的金額保持一致。

金暖陽 追問

2020-05-20 14:44

現(xiàn)在不是不一致么,就我的這個事件,麻煩寫一下具體的會計分錄

張艷老師 解答

2020-05-20 14:47

外賬的做法好像在公共平臺不好說,就是用庫存現(xiàn)金沖減應(yīng)付賬款10.

金暖陽 追問

2020-05-20 17:08

無票支出,匯算清繳時具體怎么填寫

張艷老師 解答

2020-05-20 17:09

填寫納稅調(diào)整明細表扣除類“其他”項目

如果您最初的問題已經(jīng)解決,請您及時給予評價。如果您有另外的新問題,建議您重新提問。因為單獨進行提問,會方便其他同學(xué)查詢同類問題,感謝您的理解!!

金暖陽 追問

2020-05-20 17:50

只是填在A105000這個表的調(diào)增這一欄么,調(diào)減填啥

金暖陽 追問

2020-05-20 17:52

A105050這個表是工資薪金表,賬載金額是計提的今天,那實際發(fā)生額填啥,還有一個稅收金額填的是實際發(fā)放的金額么

張艷老師 解答

2020-05-21 00:21

1,A105000表針對您公司無票支出部分做納稅調(diào)增。

張艷老師 解答

2020-05-21 00:23

2實際發(fā)生金額填寫實際發(fā)放的工資,就是應(yīng)付職工薪酬-工資科目的借方余額。
稅收金額等于實際發(fā)生金額。
如果企業(yè)按計提工資金額實際發(fā)放的話,三個數(shù)字是一致的。

張艷老師 解答

2020-05-21 00:23

如果您最初的問題已經(jīng)解決,請您及時給予評價。如果您有另外的新問題,建議您重新提問。因為單獨進行提問,會方便其他同學(xué)查詢同類問題,感謝您的理解?。?/p>

金暖陽 追問

2020-05-21 08:50

這個實際發(fā)生額和稅收金額是填2020年截止5月份的數(shù)據(jù)么,還是填2019年年底的數(shù)據(jù),工資2020年還發(fā)了一些

金暖陽 追問

2020-05-21 08:58

A105080累計折舊這個是填哪些值,1原值,2本年折舊,3累計折舊,4計稅基礎(chǔ),5稅收折舊,怎么填.還有一個8,累計折舊

張艷老師 解答

2020-05-21 10:32

這個實際發(fā)生額和稅收金額是填2020年截止5月份的數(shù)據(jù)么,還是填2019年年底的數(shù)據(jù),工資2020年還發(fā)了一些---是針對2019年賬載金額,并結(jié)合2020年截至5月匯算清繳結(jié)束前實際發(fā)放的工資薪金填寫的。

張艷老師 解答

2020-05-21 10:37

已經(jīng)幫您解答了另外的問題,如果您還有另外的新問題,建議您重新提問。因為單獨進行提問,會方便其他同學(xué)查詢同類問題,感謝您的理解!!

金暖陽 追問

2020-05-21 10:43

工會經(jīng)費和工資一樣是按5月份的數(shù)據(jù)來做么

張艷老師 解答

2020-05-21 10:49

真的請您理解,為了方便其他同學(xué)查詢同類問題,建議您重新進行提問。

金暖陽 追問

2020-05-21 10:52

A105050這個表的工會經(jīng)費是按2019年年底的數(shù)據(jù)么還是按照2020年截至5月份的匯總填寫,調(diào)整金額就是工會經(jīng)費貸方的金額么

張艷老師 解答

2020-05-21 10:58

1、A105050這個表的工會經(jīng)費是按2019年年底的數(shù)據(jù)
2、調(diào)整金額就是工會經(jīng)費貸方的金額么--不是,調(diào)整金額是根據(jù)賬載金額和稅收金額相比較的數(shù)字。

真的請您理解,為了方便其他同學(xué)查詢同類問題,建議您重新進行提問。
真的請您理解,為了方便其他同學(xué)查詢同類問題,建議您重新進行提問。

金暖陽 追問

2020-05-21 14:10

匯算清繳無票支出我調(diào)增了,賬務(wù)需要怎么處理,之前掛的預(yù)付賬款

張艷老師 解答

2020-05-21 14:14

所得稅匯算清繳,只調(diào)表不調(diào)賬。

真的請您理解,為了方便其他同學(xué)查詢同類問題,建議您重新進行提問。

金暖陽 追問

2020-05-21 14:17

借應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅100
貸應(yīng)交稅費-未交增值稅100
這筆分錄未交增值稅在借方掛100,這個怎么平

張艷老師 解答

2020-05-21 14:18

真的請您理解,為了方便其他同學(xué)查詢同類問題,建議您重新進行提問。

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相關(guān)問題討論
這個應(yīng)該是內(nèi)賬的處理。
2020-05-20 14:36:37
你好,是什么情況下,需要把預(yù)收賬款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入呢??
2023-05-23 14:14:08
你好! 對的。
2019-09-29 17:25:06
你說的應(yīng)該是預(yù)收賬款吧? 借 預(yù)收賬款 貸營業(yè)外收入
2018-11-28 14:39:30
借;以前年度損益調(diào)整 貸;預(yù)收賬款
2016-03-04 15:14:28
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