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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師

2020-05-20 09:31

借:管理費用    貸:應付職工薪酬       先計提的
借:應付職工薪酬      貸:銀行存款      支付

金海燕 追問

2020-05-20 09:33

備用金呢?又怎樣做記賬憑證?

許老師 解答

2020-05-20 09:33

借:其他應收款-XXX   貸:銀行存款

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相關問題討論
你好 你是說計提和發(fā)放工資分錄嗎?
2019-10-24 16:36:56
你好同學,需要有人簽字的哦
2022-07-31 19:19:03
你好,工資表是屬于原始憑證的。
2019-05-09 09:45:28
你好 臨時額人員 計入勞務費 需要開票給你入賬 借方管理費用-勞務費等貸方銀行
2019-03-07 09:44:59
這個的話 最好簽一下 不過 不是必須的
2020-07-09 13:58:00
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