
老師您好,固定資產(chǎn)入賬的時(shí)候,錯(cuò)把0.01看成了0.07,導(dǎo)致固定資產(chǎn)多計(jì)了0.06,預(yù)付賬款貸方是0.06,這個(gè)怎么調(diào)整?
答: 你好 是好久的固定資產(chǎn) 是2020年的嗎
支付的固定資產(chǎn)定金入預(yù)付賬款不對(duì)嗎,審計(jì)說(shuō)已經(jīng)開(kāi)始使用了從預(yù)付調(diào)整到了固定資產(chǎn)
答: 你如果已經(jīng)收到固定資產(chǎn)了,就要調(diào)整了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
調(diào)賬,怎樣弄,能說(shuō)得具體些嗎去年12月做的賬,預(yù)付賬款-土地款轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)
答: 你當(dāng)時(shí)具體分錄怎么做的,要根據(jù)原來(lái)的進(jìn)行調(diào)整。
支付的購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)預(yù)付款,固定資產(chǎn)是等發(fā)票來(lái)了入賬,還是付款了就要入賬。
老師,公司注銷(xiāo),財(cái)務(wù)報(bào)表上預(yù)付賬款,其他應(yīng)收款,固定資產(chǎn),預(yù)收賬款,其他應(yīng)付款這些如何調(diào)整
老師,請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買(mǎi)了一輛車(chē),還沒(méi)收到票了,但是款先付了,是計(jì)入預(yù)付賬款還是直接計(jì)入固定資產(chǎn)了
老師,我調(diào)整以前憑證預(yù)付賬款明細(xì)科目,調(diào)預(yù)付裝修進(jìn)預(yù)付固定資產(chǎn),應(yīng)該直接做借方負(fù)數(shù)還是做貸方


黑夜的黑不是黑 追問(wèn)
2020-05-20 09:16
meizi老師 解答
2020-05-20 09:17
黑夜的黑不是黑 追問(wèn)
2020-05-20 09:20
meizi老師 解答
2020-05-20 09:24
黑夜的黑不是黑 追問(wèn)
2020-05-20 09:27
meizi老師 解答
2020-05-20 09:30