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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-20 09:16

你好  是好久的固定資產(chǎn)  是2020年的嗎

黑夜的黑不是黑 追問(wèn)

2020-05-20 09:16

是2018年的

meizi老師 解答

2020-05-20 09:17

你好  那你要調(diào)整    之前分錄怎么做的

黑夜的黑不是黑 追問(wèn)

2020-05-20 09:20

借:固定資產(chǎn)
      進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:預(yù)付賬款
進(jìn)項(xiàng)稅額金額是正確的

meizi老師 解答

2020-05-20 09:24

你好  那你就做   借 預(yù)付賬款0.0 6貸固定資產(chǎn)0.06  意思是多計(jì)入了0.06的話

黑夜的黑不是黑 追問(wèn)

2020-05-20 09:27

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2020-05-20 09:30

沒(méi)事的 希望能幫到你

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好 是好久的固定資產(chǎn) 是2020年的嗎
2020-05-20 09:16:36
你如果已經(jīng)收到固定資產(chǎn)了,就要調(diào)整了
2018-11-20 14:31:04
現(xiàn)在就補(bǔ)做咯 借:固定資產(chǎn) 20 貸:預(yù)付賬款 20 然后計(jì)算下去年11月到12月要計(jì)提的折舊 借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計(jì)折舊 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅(如果上年有盈利的話可以抵) 貸:以前年度損益調(diào)整 根據(jù)今年要計(jì)提的 借:管理費(fèi)用等 貸累計(jì)折舊
2020-03-04 11:15:14
你當(dāng)時(shí)具體分錄怎么做的,要根據(jù)原來(lái)的進(jìn)行調(diào)整。
2017-03-03 20:43:37
同學(xué)你好!是的? 沖減預(yù)付賬款? ?就可以了
2021-03-06 10:22:06
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