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送心意

喬剛老師

職稱稅務(wù)師

2020-05-19 16:25

你好,應(yīng)付職工薪酬的貸方數(shù)理論上應(yīng)該是和你進(jìn)入成本費(fèi)用的借方數(shù)是一致的,賬載金額應(yīng)該就取管理費(fèi)用1000,主營業(yè)務(wù)成本2000,稅收金額是實(shí)際發(fā)生額(實(shí)際發(fā)放了多少工資),如果3000都實(shí)際支出了,稅收金額也是3000.

純靜 追問

2020-05-19 17:22

填報(bào)的時(shí)候就是 帳載金額300,賬面300,稅收300這樣申報(bào)是吧

喬剛老師 解答

2020-05-19 17:44

是的,一般你計(jì)提和發(fā)放數(shù)一致的話稅收金額就是賬載計(jì)提金額。

純靜 追問

2020-05-20 09:38

好的,謝謝

喬剛老師 解答

2020-05-20 10:04

不客氣,祝您工作順利,滿意的話給五星好評(píng)哦。

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你好,這個(gè)個(gè)稅也就是你單位負(fù)擔(dān)了。
2021-05-25 09:51:51
你好,你們單位主營是什么的?這個(gè)就是你單位的成本,如果有服務(wù)行業(yè)的服務(wù)人員的工資屬于成本。
2021-08-19 08:49:58
你好,你之前計(jì)提的工資是怎么做的?
2021-05-07 13:46:09
你好,這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)需要去改賬,改為管理費(fèi)用 負(fù)數(shù),借主營業(yè)務(wù)成本,之后匯算清繳職工薪酬表,一樣填寫,應(yīng)付職工薪酬,貸方本年累計(jì)數(shù),這個(gè)實(shí)際發(fā)生額取得是借方累計(jì)發(fā)生,要是計(jì)提本年和次年5.31號(hào)之前都發(fā)稅收金額等于賬載金額
2021-05-07 13:33:26
你好主要看人工是哪個(gè)部門再確認(rèn)用哪個(gè)科目
2020-05-12 17:01:04
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