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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2020-05-19 15:23

您好同學(xué)
借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
這樣記錄

綠葉 追問

2020-05-19 15:25

老師不計以前年度損益調(diào)整嗎

何江何老師 解答

2020-05-19 15:27

你好同學(xué),這個金額不大不用調(diào)去年的賬

綠葉 追問

2020-05-19 15:31

老師如果計入營業(yè)外收入需要繳納所得稅的,到明年匯算清繳時能調(diào)減收入嗎

何江何老師 解答

2020-05-19 15:36

同學(xué)看收入的性質(zhì),這個一般不調(diào)減的

綠葉 追問

2020-05-19 15:41

老師收到當(dāng)年的工會經(jīng)費返還怎么入賬

何江何老師 解答

2020-05-19 15:43

借:銀行存款  貸:營業(yè)外收入
這樣入賬一般這個要交所得稅

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相關(guān)問題討論
您好同學(xué) 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 這樣記錄
2020-05-19 15:23:03
你好 可以直接沖減本期管理費用
2021-04-09 10:13:22
您好 企業(yè)后期有工會支出的話 不需要沖減計提 發(fā)生的時候直接支出就好了
2020-08-19 16:12:27
借管理費用負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)
2019-01-08 15:27:28
你好!可以的使用的。你這個退還的,你直接沖減當(dāng)時繳納的金額就可以了。
2020-07-07 11:57:16
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