股東或者法人從公司賬戶拿錢 需要交哪些稅 問(wèn)
您好,如果掛往來(lái)計(jì)入其他應(yīng)付款,不用交稅,如果分紅就要交個(gè)稅 答
您好,老師,我們出口EXW 公路運(yùn)輸,退稅是不是只有報(bào) 問(wèn)
EXW 模式下,所有費(fèi)用如內(nèi)陸費(fèi)、港雜費(fèi)、報(bào)關(guān)費(fèi)等通常由客戶或工廠承擔(dān),貨代的發(fā)票也會(huì)直接開給他們。出口方需要向客戶索取上述所有費(fèi)用發(fā)票的復(fù)印件,以此作為出貨費(fèi)用的合規(guī)證據(jù)。此外,還需要增值稅專用發(fā)票(進(jìn)項(xiàng)發(fā)票)、出口報(bào)關(guān)單、出口銷售合同、裝箱單、商業(yè)發(fā)票、物流憑證、收匯憑證等資料。 答
收到網(wǎng)銀在線(北京)支付科技有限公司轉(zhuǎn)來(lái)的1塊錢入 問(wèn)
計(jì)入 “營(yíng)業(yè)外收入”,分錄:借:銀行存款 1,貸:營(yíng)業(yè)外收入 1。 答
@董孝彬老師,就是如果單據(jù)日期寫的8月,那就要記入8 問(wèn)
您好,這個(gè)倒不是絕對(duì)的,看我們業(yè)務(wù)發(fā)生是受益在哪個(gè)月,看實(shí)質(zhì),因?yàn)槲覀兪怯玫臋?quán)責(zé)發(fā)生制,比如8朋付的房租,可能是4季度 的,那從10月才記入成本費(fèi)用 答
你好老師,想咨詢一下,小規(guī)模納稅人開票是1%,報(bào)企業(yè) 問(wèn)
您好,按1%計(jì)入稅費(fèi)就可以 答

你好老師,我單位匯算清繳盈利2萬(wàn)但是彌補(bǔ)以前年度虧損了。我單位收入是50萬(wàn),業(yè)務(wù)招待費(fèi)是15000是不是只可以入2500剩下的12500需要調(diào)增,但是我家彌補(bǔ)以前虧損了,這個(gè)調(diào)整的數(shù)是要繳稅還是也能累計(jì)盈利2萬(wàn)里變成32500,用32500這個(gè)數(shù)去彌補(bǔ)以前虧損
答: 你好,同學(xué)。 是的,是用32500彌補(bǔ)虧損后的金額計(jì)稅的
老師 我還想咨詢一下,彌補(bǔ)以前年度虧損那個(gè)匯算表,我18年虧算35萬(wàn)。19年盈利40多萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我想彌補(bǔ)虧損,那張表應(yīng)該怎么填呢?
答: 如果上一年都做了匯算清繳的話,這里應(yīng)該是自動(dòng)彌補(bǔ)你們之前虧損的,應(yīng)該有一張彌補(bǔ)虧損表。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
匯算時(shí)做彌補(bǔ)以前年度虧損是可以一次性彌補(bǔ)完嗎?比如我15年虧損15000,16年盈利14000,可以把14000全部用來(lái)彌補(bǔ)虧損嗎?
答: 你好,是的


倩倩2018 追問(wèn)
2020-05-19 13:41
陳詩(shī)晗老師 解答
2020-05-19 13:42