老師你好!我收到項(xiàng)目部報銷拿回來的發(fā)票的有專票和普票,專票是有進(jìn)項(xiàng)的留著抵扣用的,那我做賬時要怎么分開呢,比如說報銷了5000塊,其中2500的專票是吊籃費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅是72.82),另外2500是項(xiàng)目房租費(fèi)是普票,實(shí)際報銷時支付了5000,這個要怎么做會計(jì)分錄呢,謝謝老師
蒂菲娜
于2020-05-18 11:30 發(fā)布 ??1067次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
2020-05-18 11:39
借xx 費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額72.82 貸其他應(yīng)付款就可以,稅額單獨(dú)做就可以
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借xx 費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額72.82 貸其他應(yīng)付款就可以,稅額單獨(dú)做就可以
2020-05-18 11:39:55

5月份假定收到進(jìn)項(xiàng)稅票并驗(yàn)了進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票
分錄:借:長期待攤費(fèi)用——房租 294222.86
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 14711.14
貸:銀行存款 308934
攤銷5月房租
借:管理費(fèi)用——房租(或其他費(fèi)用科目,根據(jù)房屋用途進(jìn)科目) 98074.29
貸:長期待攤費(fèi)用——房租 98074.29
攤銷6月房租
借:管理費(fèi)用——房租(或其他費(fèi)用科目,根據(jù)房屋用途進(jìn)科目) 98074.29
貸:長期待攤費(fèi)用——房租 98074.29
攤銷7月房租
借:管理費(fèi)用——房租(或其他費(fèi)用科目,根據(jù)房屋用途進(jìn)科目) 98074.28
貸:長期待攤費(fèi)用——房租 98074.28
2017-05-25 12:45:46

你好,你是收租方還是支付方?
2020-03-01 22:49:47

你好!借預(yù)付賬款 貸現(xiàn)金等
然后每個月街工程施工-合同成本-其他直接費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
2019-07-31 16:14:05

您好!借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
然后收到的時候,借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸應(yīng)付賬款。
2018-07-13 17:22:23
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蒂菲娜 追問
2020-05-18 11:41
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2020-05-18 11:50
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