請問,老師因為我們現(xiàn)在在調(diào)整賬目,發(fā)現(xiàn)一個應(yīng)收賬款科目借方是負(fù)數(shù),就往直前查,發(fā)現(xiàn)以前的會計做把發(fā)票做成現(xiàn)金收款,但是客戶最后是轉(zhuǎn)賬過來的,所以到現(xiàn)金科目一直顯示是我們多少了客戶的貨款,請問這個問題我們還有辦法處理嗎?
帶眼鏡的波斯貓.
于2020-05-18 10:28 發(fā)布 ??1493次瀏覽
- 送心意
路老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2020-05-18 10:30
您好,相當(dāng)于多做了一筆現(xiàn)金收款是嗎?可以做一個調(diào)整分錄
借:應(yīng)收賬款
借:現(xiàn)金(借方紅字)
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您好,相當(dāng)于多做了一筆現(xiàn)金收款是嗎?可以做一個調(diào)整分錄
借:應(yīng)收賬款
借:現(xiàn)金(借方紅字)
2020-05-18 10:30:26

調(diào)整以前年度的收入需要通過以前年度損益科目調(diào)整
2018-12-26 14:34:42

你好,根據(jù)你描述需要這樣做調(diào)整分錄
從庫存現(xiàn)金調(diào)整到應(yīng)收賬款,借;應(yīng)收賬款,貸;庫存現(xiàn)金
然后做收款分錄,借;銀行存款,貸;應(yīng)收賬款
2020-01-03 17:33:01

為什么要退給客戶6000元,是退客戶定價,還是銷售折讓,還是銷售傭金呢?
2018-11-29 14:26:20

您好,今年調(diào)整科目時,先借:現(xiàn)金,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù)。再做分錄,借;現(xiàn)金,貸;以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。
2017-04-13 19:40:38
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