
老師,我的客戶直接把貨款打給了我的供貨商(發(fā)票由供應商直接開給客戶)1供應商按我司結算價高出的部分收取稅率(16%增值稅和15%所得稅)這合理嗎?應如何談低稅點?2我司按超出結算價部門開推廣費發(fā)票給供貨商,我司還需向供貨商交稅嗎?感謝老師
答: 你們是代理經銷商嗎
開了一張105828.1的推廣費的發(fā)票給供應商,到時候這筆收入用貨抵,現在貨也沒收到怎么做賬
答: 你好,借;應收賬款 ,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
您好老師,貿易公司(增值稅3%,所得稅5%),供應商(增值稅13%,所得稅15%,開的這個產品是免增值稅)給客戶直接開票15萬,供應商給貿易公司10萬結算價,貿易公司給客戶15萬。客戶直接對公轉帳給供應商貨款15萬,貿易公司應該怎么做帳,5萬差價給貿易公司,貿易公司要開技術推廣費給供應商,供應商把差價對公打給貿易公司。供應商是不交稅的對吧,貿易公司按與萬交稅,如何合理避稅呢
答: 你好,同學。 客戶購買東西,本是向貿易公司購買,但直接向供應商購買了? 沒看明白你上面的關系


寧 追問
2020-05-18 08:06
慧老師 解答
2020-05-18 10:59
寧 追問
2020-05-18 11:06
慧老師 解答
2020-05-18 11:21