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送心意

慧老師

職稱稅務師,中級會計師

2020-05-18 07:54

你們是代理經銷商嗎

追問

2020-05-18 08:06

可以這么理解

慧老師 解答

2020-05-18 10:59

一般是不需要單獨在向供應商繳納的,但這個要看供應商是否強勢了,這里面你們給他開具服務費發(fā)票是6%,她按照銷售商品13%開出去,她會虧掉一部分

追問

2020-05-18 11:06

供貨商要求按超出部份的16%交增值稅,所得稅我提擔超出金額的服務發(fā)票,那應該怎么談不出稅點呢。增值稅可以適應的收幾個點,但不應該按16%開收取吧,請老師幫助
,感謝

慧老師 解答

2020-05-18 11:21

增值稅可以出13%和6%差額部分,企業(yè)所得稅你提供6%的發(fā)票,他還多扣除了7%的成本,但如果對方是按照銷售傭金稅前扣除,他只能扣除合同金額的5%服務費。她有可能以這個理由給你要所得稅

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你們是代理經銷商嗎
2020-05-18 07:54:31
你好,借;應收賬款 ,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2020-05-21 15:08:02
借:庫存商品 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款——XX供應商 借:應付賬款——XX供應商 借:銷售費用——產品推廣費
2017-05-31 11:03:30
你好,同學。 客戶購買東西,本是向貿易公司購買,但直接向供應商購買了? 沒看明白你上面的關系
2020-05-07 08:09:39
?我公司給供應商開具的市場推廣費,供應商不給我們錢,用商品頂?這個得怎么做賬? 你好!你這個先確認收入,借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 然后借庫存商品 貸應收賬款
2023-05-25 15:56:19
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